Inhalt
Weiterführende Seiten
Änderungshistorie in Systemverwaltung
Die Änderungshistorie wird bei aktivierter Protokollierung im Auftrag unter Extras → Systemverwaltung → Änderungsprotokoll angezeigt.
Mit dem Tabellenname edicodes_t und der ID wird den entsprechenden Datensatz angezeigt.
Rechnungsart
Die Rechnungsarten für die ANAF-Schnittstelle ist aus der Codeliste UNTDID 1001 auf folgende Einheiten durch die nationale Regel BR-RO-020 eingegrenzt:
CS Code | CS Beschreibung | Empfangscode | Beschreibung | ANAF |
---|---|---|---|---|
R | Rechnung | 380 | Factura | gültig |
SR | Storno Rechnung | 384 | Factura corectat | gültig |
KR = | Korrigierte Rechnung | 384 | Factura corectat | gültig – nur positive Beträge |
Fazit
Bei RO Factura können keine Gutschriften erstellt werden. Stattdessen müssen Stornos oder Korrektur-rechnungen verwendet werden, um Fehler zu korrigieren oder Rückerstattungen zu verarbeiten.
Negative Zeilen oder Belegsummen werden von der ANAF nicht akzeptiert.
Zur Fehlerkorrektur wird die Rechnung 1:1 durch eine Korrekturrechnung auf 0 gesetzt, um im Anschluss eine Rechnung mit den richtigen Beträgen und Steuerschlüssel zu erstellen.
Maßeinheiten/Packing types
Die Schnittstelle fordert Packeinheiten der UN/ECE Recommendation No. 20 und 21.
In den meisten Fällen ist es nicht erforderlich, dass Verkäufer und Erwerber diese Listen vollständig in ihren Anwendungen implementieren.
Verkäufer müssen nur die erforderlichen Einheiten für ihre Güter und Dienstleistungen unterstützen.
Erwerber überprüfen lediglich, ob die in der Rechnung verwendeten Einheiten mit denen in anderen Dokumenten zum Erwerb (wie z. B. Vertrag, Katalog, Bestellung oder Lieferschein) identisch sind.
Bei fehlender Maßeinheit wird der Default auf: H87 gesetzt.