Reiter Einstellungen in FAKTURA in FIRMA

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Inhalt

Thema in Auftrag

Stammdaten


Feldbeschreibung Einstellungen

Feld

Bedeutung

Feld

Bedeutung

Währungs-Schl. EURO

Tragen Sie den Währungsschlüssel für Euro ein.

Dieser muss in den Stammdaten Währungen in FIBU vorhanden sein.

Euro Status

Tragen Sie ein H ein, wenn Euro Ihre Hauswährung ist.

Währungsumrechnung

Das Feld bezieht sich auf die Möglichkeiten der Fremdwährungsumrechnungen in der Ausgangsfaktura.

  • S = Eingabe des Umrechnungskurses und Währungsumrechnung in einer einzigen Abrechnungszeile.
           → Aktuelle standardmäßige Einstellung für Währungsumrechnungen. 

  • R = Währungsumrechnung mit Anlegen einer zusätzlichen Abrechnungszeile mit Rechencode W, in der dann die Zeilen eingegeben werden, auf die sich die Währungsumrechnung bezieht.
           → Die Einstellung R findet nur noch selten Verwendung in CargoSoft.

Hinweis:
Bitte die Art der Währungsumrechnung nicht ohne Absprache mit der Firma CargoSoft umstellen!

Bei der neuen Währungsumrechnung – Art S – muss auch der Report für den Rechnungsdruck angepasst werden, sonst werden die Beträge mit Fremdwährung nicht korrekt gedruckt!

Nach den Änderungen in den Stammdaten bitte die CargoSoft Auftragsbearbeitung NEU starten. Diese Änderungen werden sonst nicht übernommen!

Rechnungslayout

Der Eintrag in diesem Feld greift auf die Stammdaten Rechnungslayout zu.

→ Dort ist festgelegt, welches Layout für welche Belegart gilt.

Steuerschlüssel unabhängig pro Rechnungszeile

Bezugszeilen in der Ausgangsfaktura können mit unterschiedlichen Steuerschlüsseln belegt sein.

→ Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura
→ Steuerschlüssel in FIBU

Rechnungstyp Korrekturbelege

Hier wird der Wert CORRT im Standard vorbelegt.

Der Wert ist ein Stammdateneintrag, der in ADMIN → CS ADMIN → CS CODES mit ART = FRT angelegt ist.
Beim Erstellen eines Korrekturbelegs wird dieser Rechnungstyp im Belegkopf von Korrekturrechnungen vorbelegt.

Die Erstellung eines Korrekturbelegs erfolgt im Auftrag in der Ausgangsfaktura auf dem Reiter Übersicht. 

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→ Korrekturrechnung anlegen und Rechnungslayout verwenden
→ CS Codes in CS Admin in ADMIN

Gemischtes Kontokorrent

Ist das Gemischte Kontokorrent aktiviert. wird in allen Belegen der Belegempfänger/Belegsteller mit G vorbelegt.

Abschluss: offene Rückstell. erlaubt?

Abschluss: offene Kalkulation erlaubt?

Wenn die Checkbox aktiviert ist, dürfen Positionen mit einer noch nicht in einen Beleg gewandelten Kalkulationszeile geschlossen werden.

→ Position abschließen

Rechnung änderbar

Ermöglicht das Ändern bereits erstellter Rechnungen in der Ausgangsfaktura.

Ist die Checkbox NICHT aktiviert, kann eine fehlerhafte Rechnung NICHT geändert werden - sondern muss storniert und neu erstellt werden.

Abrechnungszeilen Ausgangsfaktura nicht 0,00

Berechnungszeilen, deren Betrag 0,00 lautet, werden angemahnt.

→ Reiter Belegpositionen im Reiter Faktura

Auftragsdaten bei Entwurf neu

Diese Abfrage entscheidet über eine Hinweismeldung, die in der Ausgangsfaktura gestellt wird, wenn ein Entwurf in eine Rechnung gewandelt wird.
Die Belegadressen und Transportwegdaten können aus dem Auftrag NEU GELESEN werden, wenn diese Abfrage erscheint.

Ist diese Checkbox NICHT aktiviert, erscheint die Abfrage nicht und die Auftragsdaten werden in der Ausgangsfaktura auch nicht aktualisiert. 

Vorschlag Rechnungsdatum

Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, mit welchem Datum das Feld Belegdatum in der Ausgangsfaktura vorbelegt werden soll.

A = Abfahrts-/Ankunftsdatum
D = Auftragsdatum
T = Tagesdatum

→ Reiter Belegkopf im Reiter Faktura

Kursvorbelegung

D = Auftragsdatum
B = Buchungsperiode
R = Rechnungsdatum
T = Tagesdatum
L = Leistungsdatum

Einstellung für das Feld Kurs in der Eingangsfaktura.

Kursvorbelegung Ausgang

D = Auftragsdatum
B = Buchungsperiode
R = Rechnungsdatum
T = Tagesdatum
L = Leistungsdatum

Einstellung für das Feld Kurs in der Ausgangsfaktura.

Kurs neu belegen bei Änderung Entwurf in Rechnung

Bei Wandlung eines Rechnungsentwurfs in eine Rechnung kann der Umrechnungskurs neu gezogen werden → Reiter Faktura → Reiter Belegkopf → Belegart Entwurf.

Kurs neu belegen bei Belegen aus Kalkulationsreiter

Wenn es Kursänderungen für eine Fremdwährung nach dem Erfassen einer Abrechnungszeile im Kalkulationsreiter gibt, wird diese Änderung beim Erzeugen des Belegs berücksichtigt und der nachträglich geänderte Kurs für die Fakturierung verwendet.

→ Nachträgliche Kursänderungen beim Fakturieren berücksichtigen

Buchungshinweis Mussfeld bei Storno _ Ausgangsfaktura

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn das Feld Buchungshinweis nur in Stornobelegen in der Ausgangsfaktura Pflicht sein soll.

Buchungshinweis als Mussfeld in der Ausgangsfaktura gilt für die Funktionen Neuanlage, Änderung und Storno.
→ Siehe unter Reiter Extras in MUSSFELDER.

Währung änderbar Ausgang/Eingang

Festlegen, ob diese Währung geändert werden darf oder nicht.

BuPer änderbar Ausgang/Eingang/Rückstellungen

Die Buchungsperiode ist änderbar, wenn in den Stammdaten die entsprechende Checkbox aktiviert ist.
→ Diese Einstellung betrifft ALLE Anwender.

Zahlungsbedingung änderbar Ausgang/Eingang

Die Zahlungsbedingung wird automatisch aus der Adresse des Rechnungsstellers vorgeschlagen. 
→ Sie kann jedoch geändert  werden, wenn dieses in diesem Feld zugelassen ist.

Warnung Belegempfänger nicht der Auftraggeber

Die Dropdownliste enthält 3 Einträge:

 Ist die gewählte Adresse der Abrechnungszeile nicht die Auftraggeber-Adresse, erscheint ein entsprechender Hinweis.

Offerte: Ãœbernahme pro Abrechnungszeile

Ist die Checkbox aktiviert, werden in der Ausgangsfaktura → Belegpositionen im Kontextmenü → Offerte auswählen pro Offerte alle Abrechnungszeilen zu Auswahl angeboten.

Es können zusätzlich aus verschiedene Offerten die Abrechnungszeilen übernommen werden.

So lässt sich z.B. eine Generalofferte pro Adresse anlegen.