Unterreiter Rechnungsdaten in Erweitert in ADRESSEN

image-20240417-154624.png

Inhalt

Thema im Auftrag


Feldbeschreibung

Feld

Funktion

Feld

Funktion

Akt. Sammelrechnungsnr.

Besonderheit bei SR-Position – Zuweisung der Belegnummer: Info aus Bereich Gateway als Profitcenter Luftfracht Export

Damit die Sammelrechnungspositionen (SP) Sammelrechnungsköpfen (SK) sofort zugewiesen werden können, muss die Belegnummer des SK in der Adresse hinterlegt werden.

Ausgangsgutschrift anstatt Eingangsrechnung (Dienstleister)

Bei aktivierter Checkbox ist es im Auftrag nicht mehr möglich, eine Eingangsrechnung für den Dienstleister zu erfassen.

→ Es muss eine Ausgangsgutschrift im Auftrag im Reiter Faktura erstellt werden.

Das Thema wird bei CargoSoft auch als Gutschriftsverfahren  bezeichnet.

 

Eingangsgutschrift anstatt Ausgangsrechnung (Kunde)

Bei aktivierter Checkbox ist es im Auftrag nicht mehr möglich, eine Ausgangsrechnung für den Kunden zu erfassen.

→ Es muss für diesen Kunden eine Eingangsgutschrift über das Umgebungsmenü → Faktura → Eingangsbelege erfasst werden.

Das Thema wird bei CargoSoft auch als Gutschriftsverfahren  bezeichnet.

 

Kalkulationsreiter - Belegart VK

Mit den Auswahlmöglichkeiten R für Rechnung oder R5 für Rückstellung Einnahme kann gesteuert werden, welche Belegart im Kalkulationsreiter für die spezifische Adresse bei den Verkaufszeilen verwendet wird.

Im Kalkulationsreiter wird bei der Übernahme von Ratenzeilen aus dem ECM folgende Prüfung hinsichtlich der Belegart gemacht:
Es wird die Belegart aus dem neuen Feld der Adresse ermittelt.
Ist das Feld leer, wird auf den Defaultwert aus dem ECM-Stamm zurückgegriffen.
Ist in der Adresse das Gutschriftsverfahren aktiv (Eingangsgutschrift anstatt Ausgangsrechnung (Kunde)), hat diese Einstellung oberste Priorität und es wird R5 vorbelegt; unabhängig davon, was im neuen Feld in der Adresse oder im ECM-Stamm steht.

Bei einer manuellen Anlage einer Verkaufszeile findet keine Prüfung der Belegart statt, da diese manuell gewählt wird bevor man die Adresse einträgt.

Bereich Rechnungsversand

Versandart

Verwendet werden können die Codes 0 bis 2, diese werden im TMS ausgelesen.

Emailadresse

Hier kann eine E-Mailadresse des Rechnungsempfängers eingetragen werden.

Ist als Rechnungsversand der Code 1 oder 2 hinterlegt, öffnet sich beim Speichern der Ausgangsrechnung das E-Mailfenster und die Rechnung wird als PDF angehangen.

Die hier hinterlegte E-Mailadresse wird als E-Mailempfänger vorbelegt.

Password (pdf per eMail)

Damit eine Ausgangsrechnung für den E-Mailversand verschlüsselt werden kann, erstellen Sie hier eine individuelles Passwort mit maximal 20 Zeichen.

Der Eintrag erfolgt über den Button.

Voraussetzung um ein Passwort zu editieren ist das Berechtigungsobjekt STAADRPDFPASSWORT.

Nur in diesem Feld ist das Passwort in Klarschrift zu sehen. Ansonsten wird das Passwort verschlüsselt angezeigt.

Rechengrundlage für orderbasierte Rechnungsstellung

Verteilerschlüssel pro Adresse hinterlegen

Auf dem Kalkulationsreiter wird die Kalkulation pro Shipment vorgenommen.
Bei der Rechnungserstellung werden diese Beträge aufgeteilt, um pro Order eine Rechnung erzeugen zu können.

Hier kann dazu pro Modul (SEA, AIR, ROAD, RAIL, KEP) per Dropdownauswahl eine Rechengrundlage für orderbasierte Rechnungserstellung hinterlegt werden.

Folgende Standard-CargoSoft-Grundlagen sind auswählbar: 

  • Bruttogewicht (KG)

  • Cubage (CBM)

  • Chargeable Weight (CW)

  • Frachttonne (FRT)

  • Lademeter (LDM)

  • Anzahl Stück (PCS)

  • Shipment (SHP).

Schauen Sie zu diesem Thema auf dem Kalkulationsreiter → Unterseite: Besonderheiten → Abschnitt Purchase Order Nummern.