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Inhalt
Table of Contents | ||||||||||||
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Stammdaten
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Reiter Einstellungen zur Sachkontoquelle aus FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE.
Die Sachkontenquelle X und Z werden über die Sachkontenzuordnung hinterlegt.
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Der Nummernkreis bezieht sich auf die tabelle eakopf_t.nrkreis_nr.
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Felderbeschreibung
Feld | Funktion im Auftrag | ||||||||||||
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Nummernkreis | Im Feld Nummernkreis/Leistungsart kann man über die Suchmaske auf die entsprechenden Tabellen zurückgreifen. Jahr und Monat werden jeweils mit 0 belegt. | ||||||||||||
Modus | Der Modus kann auf o.g. Vorbelegungen eingestellt werden: Der Modus richtet sich nach dem Modul, das in den Kacheln ausgewählt wurde.
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Bereich | = /wiki/spaces/ONLINEDOKDEGLOSSAR/pages/30707359 | ||||||||||||
Kontotyp | Werden Sachkonten für denselben Modus und Bereich in den Personenkonten unterschieden, kann noch ein Kontotyp angelegt werden, welcher den Adressen bei Abweichung zugeordnet werden muss. Das Feld geht auf die Tabelle KONTOTYP in den Stammdaten ADRESSEN zurück. | ||||||||||||
USt Schlüssel | Eintrag aus den Stammdaten FIBU → Steuerschlüssel. Das Feld Spalte Pflichtig in den Stammdaten Steuerschlüssel: | Spalte Pflichtig | |||||||||||
Sachkonto Kennzeichen | Für die Sachkontenkennzeichnung EUST bzw. Zoll muss eine entsprechende Leistungsart hinterlegt sein, die gekennzeichnet ist. | ||||||||||||
Leistungsarten | Die Leistungsart wiederum muss bei der Abrechnungsart hinterlegt sein: Stammdaten FAKTURA → ABRECHNUNGSART.Das Feld geht auf die LEISTUNGSART in den Stammdaten FIBU zurück. | ||||||||||||
Kontierung | Belege, die mit einem Debitor (bei der Adressauswahl: Adressart) fakturiert werden, erscheinen grundsätzlich auf der Einnahmen (Erlös) seite - dabei werden ausgehende Rechnungen als positive Erlöse dargestellt, ausgehende Gutschriften als negative Erlöse.
Entsprechend werden Belege, die mit einem Kreditor erfasst werden, auf der Ausgaben (Aufwands) seite dargestellt. Ausgangsgutschriften, die mit einem Kreditor erfasst werden, erscheinen dann auf der Aufwandsseite (positiv), Ausgangsrechnungen, -sofern die Grundeinstellung in den Firmenstammdaten eine Erfassung von Ausgangsrechnungen mit Kreditoren überhaupt zulässt – erscheinen entsprechend als negative Aufwände. Bei Gemischtem Kontokorrent gelten die Einträge, die unter Stammdaten FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE hinterlegt sind. | ||||||||||||
Sachkonten | Die Sachkonten können nur zugewiesen werden, wenn diese unter Stammdaten FIBU → SACHKONTEN erfasst wurden. | ||||||||||||
Kostenstelle | Die Kostenstellen können nur zugewiesen werden, wenn diese unter Stammdaten FIBU → KOSTENSTELLEN erfasst wurden. | ||||||||||||
Kennzeichen EU | Das EU-Kennzeichen wird seit 201001 nicht mehr ausgewertet. |
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