Aura panel | ||||
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Die ersten Felder Positionsnummer, Auftraggeber, Mitarbeiter und Modus(des Belegs) werden zur Information angezeigt und sind nicht editierbar. Die Belegnummerwird am Ende der Fakturierung beim Speichern des Belegs aus einem dafür eingerichteten Nummernkreis vergeben und angezeigt, wenn der Beleg das nächste Mal geöffnet wird. |
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Inhalt
Table of Contents |
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Weiterführende Seiten
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Felderbeschreibung
Achtung: Für die Felder Rechnungsempfänger und Sprache exisitiert ein zusätzlicher Eintrag in Sprache für Formulare/Textbausteine bestimmen.
Feld | Funktion | Stammdateneinstellungen | |||||||||
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Belegart | Sie legen im ersten editierbaren Feld Belegart fest, welchen Beleg Sie erstellen möchten. Die Auswahl der Belegarten findet nur über diese DropDown-Liste und gleich zu Anfang der Fakturierung statt.
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Kontierung | Das Feld Kontierung ist aus den Stammdaten vorbelegt. Das Feld Kontierung kann in der Ausgangsfaktura für die Erstellung von Entwürfen freigegeben werden. Somit ist es möglich, Aufwand oder Erlös auf einem Entwurf zu speichern. | Die Freigabe des Feldes muss in den Stammdaten FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung → Feld Kontierungswechsel bei Belegart Entwurf eingestellt werden. | |||||||||
Belegdatum | Hier wird das Datum vorbelegt, das in den Stammdaten für die Ausgangsbelegerfassung ausgewählt wurde. Das Datum kann manuell überschrieben werden oder durch Doppelklick/F2 öffnet sich der Kalender. Wurde als Belegdatum die Einstellung Abfahrts-/Ankunftsdatum gewählt und dieses ist im Auftrag nicht gefüllt, erscheint eine Hinweismeldung:
| Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Vorschlag Rechnungsdatum generiert. | |||||||||
Der gebuchte Rechnungsbetrag wird in die gewählte Buchungsperiode gebucht. | Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise→ Feld Kennz. Vorschlag BuPer Ausgangsfaktura/Umbuch. generiert. | ||||||||||
Für den Rechnungsdruck. | Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen → Feld Rechnungslayout generiert. | ||||||||||
Rechnungsempfänger | Es wird automatisch die Adresse des Auftraggebers gezogen und vorgeschlagen. Dabei handelt es sich um die in der Auftragserfassung mit einem Haken versehene Adresse. Der Rechnungsempfänger kann geändert werden. → Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
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Druckanzahl | Legt die Anzahl der Rechnungsausdrucke fest. Es gibt eine Vorbelegung der Ausdrucke für Original und Kopie in Abhängigkeit von der Belegart. |
FIRMA → FAKTURA → Reiter Belegdruck: |
Zahlungsbedingung | Vorschlag erfolgt aus der Adresse des Rechnungsempfängers. | Kann als Mussfeld in den Stammdaten eingestellt werden. |
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Sprache | Für die angegebene Sprache sollte ein Rechnungslayout vorhanden sein, so dass die Rechnung in der gewählten Sprache gedruckt wird. Abrechnungszeilen werden bei vorhandener Übersetzung (Stammdaten) direkt in der gewählten Sprache auf den Reiter Belegpositionen eingetragen. | Wird aus den Adressen-Einstellungen der Rechnungsadresse gezogen. |
Währung | Wenn eine andere Währung als die Hauswährung gewählt wird, ist es notwendig, einen Kurs zur Hauswährung einzugeben. Wird ein Beleg in Fremdwährung erstellt, wird in die Abrechnungszeilen auf dem Reiter Belegpositionen der Kurs aus dem Belegkopf vorbelegt, wenn die Zeile in Hauswährung erfasst wird. | Wird aus der Adressen-Einstellung gezogen. |
Kurs | Währungskurs einer Fremdwährung
Wandlung eines Entwurfs in einen AusgangsbelegI. Beim Ändern eines Entwurfs (Feld Belegart) in eine Ausgangsrechnung oder -gutschrift wird dieses Feld neu belegt, wenn die Funktion in den Stammdaten aktiviert ist. II. Der Kurs der Ausgangsrechnung kann sich am Leistungsdatum orientieren. | I. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen: II. FIRMA → MUSSFELDER → Reiter Extras: und FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen: |
Kostenstelle | Gemäß Vorgabe Ihrer Finanzbuchhaltung. | |
Buchungshinweis | Kleine Textinformation für die Buchhaltung. I. Das Feld ist ein Mussfeld, wenn in den Stammdaten aktiviert: Pflicht in der Ausgangsfaktura bei Neuanlage, Änderung und beim Stornieren von Belegen.
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II. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen: |
Gesicherter Kurs | Kundenspezifischer Wechselkurs | |
Drittland | Für Ermittlung des Steuerschlüssels im Reversed Charge Verfahren. Steuerschlüssel Drittland wird im Bereich Transport korrekt gesetzt (2023.1)Ab sofort wird in allen Bereichen (ausgenommen Export und Import) das Abgangsland und das Empfangsland geprüft. | |
Ordernummer | Feld für die orderbasierte Abrechnung, siehe auch Besonderheiten Kalkulationsreiter. Hier kann manuell oder über eine Suchmaske eine Ordernummer erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe wird gegen die Tabelle eawareartikel_t geprüft. Die Mengenangaben im Belegkopf werden entsprechend der Mengen der Ordernummer aktualisiert. Wird die Ordernummer gelöscht, ziehen sich die Mengenangaben wieder aus dem Auftrag. | |
Beträge aufteilen | Hier gibt es die Möglichkeit, die Erlöse zu teilen, z.B. das Kostensplitting bei Consol-Akten oder den Bereich Profitshare. | |
Bezahlt | Kennzeichnet, ob der Betrag bereits bezahlt wurde. Kennzeichen kann per Schnittstelle an Buchhaltung übertragen werden. |
Einmal-Adressen in der Ausgangsfaktura verwenden
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