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Aura panel
summaryEinleitung
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Die ersten Felder Positionsnummer, Auftraggeber, Mitarbeiter und Modus(des Belegs) werden zur Information angezeigt und sind nicht editierbar.


Die Belegnummerwird am Ende der Fakturierung beim Speichern des Belegs aus einem dafür eingerichteten Nummernkreis vergeben und angezeigt, wenn der Beleg das nächste Mal geöffnet wird.

...

Inhalt

Table of Contents
Child pages (Children Display)
depth2
allChildrentrue
style
sortAndReverse
first0

Weiterführende Seiten

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Felderbeschreibung

Achtung: Für die Felder Rechnungsempfänger und Sprache exisitiert ein zusätzlicher Eintrag in Sprache für Formulare/Textbausteine bestimmen.

Feld

Funktion

Stammdateneinstellungen

Belegart

Sie legen im ersten editierbaren Feld Belegart fest, welchen Beleg Sie erstellen möchten.

Die Auswahl der Belegarten findet nur über diese DropDown-Liste und gleich zu Anfang der Fakturierung statt.

Panel
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panelIcon:info:
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Die Belegarten Rückstellungen für Ausgaben und Einnahmen müssen speziell eingerichtet werden und stehen nicht jedem Kunden in der Auswahl zur Verfügung.

Wenn Sie die beiden Menüpunkte nutzen wollen, kontaktieren Sie uns bitte.
Die dazugehörige Beschreibung befindet sich unter → Rückstellungen in der Ausgangsfaktura erfassen.


Kontierung

Das Feld Kontierung ist aus den Stammdaten vorbelegt.
Es steuert, ob die Rechnung als Aufwand oder Erlös verbucht wird.

Das Feld Kontierung kann in der Ausgangsfaktura für die Erstellung von Entwürfen freigegeben werden. Somit ist es möglich, Aufwand oder Erlös auf einem Entwurf zu speichern. 

Die Freigabe des Feldes muss in den Stammdaten FIRMA → FIBU-SCHNITTSTELLE → Reiter Konten/Kontierung Feld Kontierungswechsel bei Belegart Entwurf eingestellt werden.

Belegdatum

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Hier wird das Datum vorbelegt, das in den Stammdaten für die Ausgangsbelegerfassung ausgewählt wurde.

Das Datum kann manuell überschrieben werden oder durch Doppelklick/F2 öffnet sich der Kalender.

Wurde als Belegdatum die Einstellung Abfahrts-/Ankunftsdatum gewählt und dieses ist im Auftrag nicht gefüllt, erscheint eine Hinweismeldung:

image2023-3-28_17-37-33-20240404-071348.pngImage Modified

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panelIconIdatlassian-info
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bgColor#FFFAE6

Für den Fall, dass das Abfahrts-/Ankunftsdatum bei Ihnen eingestellt sind, empfiehlt es sich die Felder ets (Export) und eta (Import) in der Auftragsanlage als Mussfelder zu deklarieren.

image2023-3-28_18-17-52-20240404-071402.pngImage Modified

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen Feld Vorschlag Rechnungsdatum generiert.




Reiter Extras in MUSSFELDER


Buchungsperiode

Der gebuchte Rechnungsbetrag wird in die gewählte Buchungsperiode gebucht.

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Nummernkreise→ Feld Kennz. Vorschlag BuPer Ausgangsfaktura/Umbuch. generiert.

Rechnungslayout

Für den Rechnungsdruck.

Wird gemäß der Stammdateneinstellung aus FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen Feld Rechnungslayout generiert.

Rechnungsempfänger

Es wird automatisch die Adresse des Auftraggebers gezogen und vorgeschlagen.

Dabei handelt es sich um die in der Auftragserfassung mit einem Haken versehene Adresse.

Der Rechnungsempfänger kann geändert werden.
Die Adresszeilen selber können in der Rechnungserfassung nicht editiert werden.

→ Dabei stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

  • Die Adressen können durch die A-Funktion geändert werden, z.B. in der Kontonummernzeile A2 eingeben für den Empfänger.

  • Die Suche durch Doppelklick oder F2; Erfassung per Matchcode.

  • Die Adresszeilen sind in der Rechnung nicht überschreibbar.

  • Einmal-Adressen verwenden → siehe unten.

  • Abweichenden Rechnungsempfänger verwenden → siehe unten.


Druckanzahl

Legt die Anzahl der Rechnungsausdrucke fest.

Es gibt eine Vorbelegung der Ausdrucke für Original und Kopie in Abhängigkeit von der Belegart.

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image2023-5-10_18-0-50-20240404-071518.pngImage Addedimage2023-5-10_18-1-32-20240404-071523.pngImage Added

FIRMA → FAKTURA → Reiter Belegdruck:

image2023-5-10_18-0-11-20240404-071456.pngImage Removed
image2023-5-10_18-0-11-20240404-071456.pngImage Added

Zahlungsbedingung

Vorschlag erfolgt aus der Adresse des Rechnungsempfängers.

Kann als Mussfeld in den Stammdaten eingestellt werden.

Sprache

Für die angegebene Sprache sollte ein Rechnungslayout vorhanden sein, so dass die Rechnung in der gewählten Sprache gedruckt wird.

Abrechnungszeilen werden bei vorhandener Übersetzung (Stammdaten) direkt in der gewählten Sprache auf den Reiter Belegpositionen eingetragen.

Wird aus den Adressen-Einstellungen der Rechnungsadresse gezogen.

Währung

Wenn eine andere Währung als die Hauswährung gewählt wird, ist es notwendig, einen Kurs zur Hauswährung einzugeben.

Wird ein Beleg in Fremdwährung erstellt, wird in die Abrechnungszeilen auf dem Reiter Belegpositionen der Kurs aus dem Belegkopf vorbelegt, wenn die Zeile in Hauswährung erfasst wird.

Wird aus der Adressen-Einstellung gezogen.

Kurs

Währungskurs einer Fremdwährung

  • Das Feld ist grau und nicht editierbar, wenn das Feld Währung Ihrer Hauswährung entspricht.

  • Tragen Sie einen Kurs ein, wenn das Feld Währung nicht Ihrer Hauswährung entspricht.
    Das Feld wird dann in der Farbe Ihrer Mussfelder angezeigt. 

Wandlung eines Entwurfs in einen Ausgangsbeleg

I. Beim Ändern eines Entwurfs (Feld Belegart) in eine Ausgangsrechnung oder -gutschrift wird dieses Feld neu belegt, wenn die Funktion in den Stammdaten aktiviert ist.
→ Es erfolgt beim Wandeln eine Abfrage, ob Sie den Umrechnungskurs aktualisieren möchten.
→ Dieses hat keinen Einfluss auf bereits erfasste Belegpositionen. 

II. Der Kurs der Ausgangsrechnung kann sich am Leistungsdatum orientieren.
→ Voraussetzung: Das Feld Kurs ist in den Währungen hinterlegt.

I. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen:
Checkbox Kurs neu belegen bei Änderung Entwurf in Rechnung 


II. FIRMA → MUSSFELDER → Reiter Extras:
Aktivierung der Checkbox [Leistungsdatum] unter dem Punkt Ausgangsfaktura.

und FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen: 
Kursvorbelegung Ausgang = [L] für [Leistungsdatum].

Kostenstelle

Gemäß Vorgabe Ihrer Finanzbuchhaltung.

Buchungshinweis

Kleine Textinformation für die Buchhaltung.
Der Buchungshinweis kann je nach Schnittstelle an die FiBu übertragen werden.

I. Das Feld ist ein Mussfeld, wenn in den Stammdaten aktiviert: Pflicht in der Ausgangsfaktura bei Neuanlage, Änderung und beim Stornieren von Belegen.


II. Pflicht nur in Stornobelegen: Aktivieren der Checkbox 


I. FIRMA → MUSSFELDER → Reiter Extras:
Aktivierung der Checkbox [Buchungshinweis] unter dem Punkt Ausgangsfaktura.

II. FIRMA → FAKTURA → Reiter Einstellungen:
Checkbox Buchungshinweis Mussfeld bei Storno aktivieren.

Gesicherter Kurs

Kundenspezifischer Wechselkurs

Drittland

Für Ermittlung des Steuerschlüssels im Reversed Charge Verfahren.

Steuerschlüssel Drittland wird im Bereich Transport korrekt gesetzt (2023.1)

Ab sofort wird in allen Bereichen (ausgenommen Export und Import) das Abgangsland und das Empfangsland geprüft.
Sobald einer der Orte nicht in der EU liegt, wird das Kennzeichen Drittland = J gesetzt.

Zuordnung Steuerschlüssel in FIBU

Ordernummer

Feld für die orderbasierte Abrechnung, siehe auch Besonderheiten Kalkulationsreiter.

Hier kann manuell oder über eine Suchmaske eine Ordernummer erfasst werden. Bei der manuellen Eingabe wird gegen die Tabelle eawareartikel_t geprüft.

Die Mengenangaben im Belegkopf werden entsprechend der Mengen der Ordernummer aktualisiert.

Wird die Ordernummer gelöscht, ziehen sich die Mengenangaben wieder aus dem Auftrag. 


Beträge aufteilen

Hier gibt es die Möglichkeit, die Erlöse zu teilen, z.B. das Kostensplitting bei Consol-Akten oder den Bereich Profitshare.

Bezahlt

Kennzeichnet, ob der Betrag bereits bezahlt wurde.

Kennzeichen kann per Schnittstelle an Buchhaltung übertragen werden.


Einmal-Adressen in der Ausgangsfaktura verwenden

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